部门财政决算
索引号:   773110746/2019-00161 发文时间:   2019-09-03
公开方式:   主动公开 公开时限:   长期公开
文件编号:   发布机构:   湖州市文化广电旅游局
湖州市文化广电新闻出版局‍2018年度部门决算

 

                            

一、湖州市文化广电新闻出版局(汇总)单位概况

(一)部门职能

(二)机构设置

二、湖州市文化广电新闻出版局(汇总)2018年度部门决算公开表

三、湖州市文化广电新闻出版局(汇总)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

(八)2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

(九) 部门预算绩效情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

四、名词解释

 

一、湖州市文化广电新闻出版局(汇总)概况

(一)部门职责

1.贯彻执行党和国家关于文化、文物、广电、新闻出版和版权工作的法律法规和方针政策;拟订并监督实施全市文化、文物、广电、新闻出版事业发展规划;组织拟订全市文化、文物、广电、新闻出版管理规范性文件。

2.参与拟订全市文化产业发展规划和政策;参与或实施市重点文化设施建设,管理市级国有公共文化设施。

3.负责全市戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、美术、文学、民间艺术、电影艺术等工作,重点抓好各门类艺术精品的创作、制作管理和文化、文物、广电、新闻出版科技工作;负责各类艺术表演、展示和艺术教育、培训和辅导的管理;指导专业艺术团(队)业务建设和具有示范性的重大文化艺术活动。

4.指导全市社会文化事业。加强和指导图书馆、文化馆(站)、影剧院,以及基层文化的建设;推进全市非物质文化遗产的传承保护工作;指导群众文化活动,以及少儿文化、老年文化和农村文化工作。

5.监督管理全市广播电影电视事业。负责全市广播电影电视业的行业管理;协调、监督全市广播影视安全播出;负责广播影视节目制作经营活动的监督管理;负责公共视听载体广播影视节目播放的监督管理;负责电影发行放映行业的规划和管理;指导全市农村数字电影放映工作。

6.负责全市文化市场、广播电影电视、新闻出版、版权等相关经营项目的审批、审核,并对经营行为依法监督管理。负责文化市场的行政执法,指导全市文化市场行政综合执法和执法队伍建设;负责版权保护工作,打击侵权盗版行为;负责办理文化(文物)市场行政复议案件;组织对全市各类内部资料出版物的审读。

7.按权限申报和实施全市文化、文物、广电、新闻出版对外文化交流计划和项目,推进对外交流与合作。

8.指导全市文物、博物馆(纪念馆)工作。负责初审、推荐全国、省、市级文物保护单位,审核公布市级文物保护点;会同市建设局(市规划局)负责国家级、省级历史文化名城、历史文化保护区、世界文化遗产项目的推荐、申报和管理工作;组织实施文物保护与抢救、修缮工作;审核、申报考古调查勘探、考古发掘、文物保护维修方案;组织全市国有文物鉴定,负责文博单位藏品的借用、交换、调拨;审核、报批文物展览项目;指导全市文博单位业务建设;指导、检查、协调全市文物安全工作。

9.承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,湖州市文化广电新闻出版局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入湖州市文化广电新闻出版局(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.湖州市文化广电新闻出版局

2.湖州市文化市场行政执法支队

3.湖州市图书馆

4.湖州市文化馆

5.湖州市博物馆

6.湖州市美术馆

7.湖州市文物保护管理所

8.湖州市广播电视监测中心

9.湖州市演出管理站(代管老艺人)。

10.湖州大剧院管理中心

二、湖州市文化广电新闻出版局(汇总)2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、湖州市文化广电新闻出版局(汇总)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计11,891.16万元,与2017年度相比,收、支总计各增加1189.65万元,增长11.12%。主要原因是增加一次性项目美术馆改造经费。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计11,294.28万元;包括财政拨款收入11,047.99万元(其中,一般公共预算10,647.69万元,政府性基金预算400.30万元),占收入合计97.82%;事业收入30.00万元,占收入合计0.27%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入216.29万元,占收入合计1.92%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计11,135.72万元,其中基本支出5,804.24万元,占52.12%;项目支出5,331.48万元,占47.88%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计11,595.65万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加1404.51万元,增长13.78%。主要原因是增加一次性项目美术馆改造经费。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出10,496.31万元,占本年支出合计的94.26%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1320.75万元,增长14.39%。主要原因是增加一次性项目美术馆改造经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出10,496.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出1.50万元,占0.01%;文化体育与传媒(类)支出9,687.71万元,占92.30%;社会保障和就业(类)支出530.74万元,占5.06%;医疗卫生与计划生育(类)支出276.36万元,占2.63%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11191.75万元,支出决算为10,496.31万元,完成年初预算的93.79%,主要原因是一是项目已完工,项目结余资金上缴财政。二是部分项目未完工,结转下年使用。其中:

科学技术(类)社会科学(款)社会科学研究(项)2018年年初预算为1.50万元,2018年支出决算为1.50万元,完成年初预算的100%。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)2018年年初预算为1240.67万元,2018年支出决算为1240.67万元,完成年初预算的100%。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项)2018年年初预算为108.30万元,2018年支出决算为107.94万元,完成年初预算的99.67%,决算数小于预算数的主要原因是项目已完成,项目结余资金上缴财政。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项)2018年年初预算为1908.98万元,2018年支出决算为1679.94万元,完成年初预算的88.00%,决算数小于预算数的主要原因是少儿阅览室改造项目未完工,结转下年使用。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)艺术表演场所(项)2018年年初预算为944.19万元,2018年支出决算为919.24万元,完成年初预算的97.36%,决算数小于预算数的主要原因是舞台设备修缮项目已完工,项目结余资金上交财政。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)艺术表演团体(项)2018年年初预算为102.11万元,2018年支出决算为102.11万元,完成年初预算的100%。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)2018年年初预算为183.94万元,2018年支出决算为183.42万元,完成年初预算的99.72%,决算数小于预算数的主要原因是项目已完成,项目结余资金上缴财政。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)2018年年初预算为1059.85万元,2018年支出决算为1059.85万元,完成年初预算的100%。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)2018年年初预算为130.27万元,2018年支出决算为109.87万元,完成年初预算的84.34%,决算数小于预算数的主要原因是文化馆省拨非遗项目未完工,结转下年使用。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化市场管理(项)2018年年初预算为93.01万元,2018年支出决算为92.95万元,完成年初预算的99.94%,决算数小于预算数的主要原因是项目已完成,项目结余资金上缴财政。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)2018年年初预算为2332.85万元,2018年支出决算为1962.58万元,完成年初预算的84.13%,决算数小于预算数的主要原因是文化产业及美术馆改造项目未完成,结转下年使用。

文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)2018年年初预算为796.05万元,2018年支出决算为766.21万元,完成年初预算的96.25%,决算数小于预算数的主要原因是省拨文物保护项目未完工,结转下年使用。

文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)2018年年初预算为859.31万元,2018年支出决算为859.31万元,完成年初预算的100%。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)2018年年初预算为623.62万元,2018年支出决算为603.62万元,完成年初预算的96.79%,决算数小于预算数的主要原因是中央补助公共文化服务体系项目未完工,结转下年使用。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项)2018年年初预算为84.71   万元,2018年支出决算为84.71万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年年初预算为318.59万元,2018年支出决算为318.59万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年年初预算为127.44万元,2018年支出决算为127.44万元,完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项)2018年年初预算为65.08万元,2018年支出决算为65.08万元,完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项)2018年年初预算为211.28万元,2018年支出决算为211.28万元,完成年初预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出5,703.94万元,其中:

人员经费5,151.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费552.30万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出403.90万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出403.90万元,占100%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为403.90万元,支出决算为403.90万元,完成年初预算的100%。其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2018年年初预算为403.90万元,2018年支出决算为403.90万元,完成年初预算的100%。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为77.63万元,支出决算为30.39万元,完成预算的39.15%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约规定严格控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为4.47万元,占14.70%,与2017年度相比,减少5.34万元,下降54.43%,主要原因是因公出国(境)人次比去年减少一人;公务用车购置及运行维护费支出决算为16.89万元,占55.58%,与2017年度相比,减少2.69万元,下降13.74%,主要原因是局属事业单位实行车改,公务用车保有量减少,公务用车运行维护费相应减少;公务接待费支出决算为9.03万元,占29.72%,与2017年度相比,减少0.08万元,下降0.88%,主要原因是公务接待批次、人次减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为4.50万元,支出决算为4.47万元。完成年初预算的99.33%。主要用于机关及下属预算单位人员的对外交流等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数预算数的主要原因是按照厉行节约规定严格控制因公出国(境)费

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为30.10万元,支出决算为16.89万元,完成年初预算的56.11%。决算数小于预算数的主要原因是局属事业单位实行车改,公务用车保有量减少,公务用车运行维护费相应减少。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出16.89万元,主要用于因公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3)公务接待费年初预算数为43.03万元,支出决算为9.03万元,完成年初预算的20.99%。主要用于接待上级部门调研及兄弟单位交流学习等支出。决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约规定严格控制公务接待费,公务接待批次、人次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待78批次,累计852人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出9.03万元,主要用于用于接待上级部门调研及兄弟单位交流学习等支出。接待852人次,78批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,湖州市文化广电新闻出版局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目65个,涉及当年一般公共预算资金5487.82万元,占项目资金预算总额的90.22%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

湖州市文化广电新闻出版局(汇总)在2018年度部门决算中反映城市书房及古桥保护的项目绩效自评结果。

城市书房项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为160万元,执行数为154.42万元,完成预算的96.51%。主要产出和效果:一是在市本级区域布建开放城市书房6家,其中吴兴区布建运行3家,包括小西街点、聚星103点和城图广场点;南浔区垂虹公园1家;太湖度假区完建2家,包括凯莱国际点、太湖阳光假日点。二是自2018年4月中旬第一家城市书房开放运行以来,截止2019年7月市本级已开放的6家城市书房,共接待读者逾16万人次,流通图书5万余册次,已开展阅读推广活动200余场,深度服务读者10000人次以上,“城市书房”成为全城热词,社会各界对该项目认可度普遍较高,受到市民群众普遍欢迎。发现的问题及原因:一是选址选点难,符合建点条件的馆舍一般一楼临街,地段好的经济价值高不易得,能拿的馆舍老旧危投入成本高;二是后续运营难,自助式场馆型的微图书馆,日常环境保洁、水电设备运维以及读者活动开展等都需要人力和经费保障。下一步改进措施:一是加强政策扶持和项目宣传,吸引更广泛的社会力量参与项目的共建合作;二是加强机制创新和服务合作,鼓励更多社会团体和志愿组织加入到服务内容的提供和生产。

古桥保护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是修复包括太平桥、项王塘桥、王家桥、登青桥、路下桥五座古桥;二是恢复古桥历史风貌,增添村落文化氛围;三是赢得古桥所在村村民、社会文化人士的赞誉。发现的问题及原因:一是招投标包括竞争性磋商文件审核、文件公示、投标文件公告等较多程序,整个过程时间过长,导致无法在雨季到来之前进行施工,在一定程度上增加了施工难度、拖长施工时间。;二是限于预算紧张的原因,经费主要集中于古桥本体维修,古桥周边环境无力进行必要整治,导致个别群众误解。下一步改进措施:一是准备工作适当提前,年初立即启动古桥维修项目,规避雨季;二是适当注意古桥周边环境整治:1.在经费许可的情况下适当预留一定经费做好周边环境整治;2.是在经费无宽裕的情况下争取古桥所在乡镇或村集体的支持,做好相应整治工作。3.做好群众安抚解释工作。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

以部门为主体开展的重点绩效评价无

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出127.75万元,比年初预算数增加4.60万元,增长3.74%,主要原因是人员变动及公用经费调整。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额2959.80万元,其中:政府采购货物支出909.04万元、政府采购工程支出785.22万元、政府采购服务支出1265.54万元。授予中小企业合同金额1590.23万元,占政府采购支出总额的53.73%。其中,授予小微企业合同金额533.76万元,占政府采购支出总额的18.03%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,湖州市文化广电新闻出版局本级及所属各单位共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是湖州市图书馆、湖州市文物保护管理所各一辆。单价50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.科学技术(类)社会科学(款)社会科学研究(项):反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

14.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15.文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项):反映图书馆的支出。

16.文化体育与传媒支出(类)文化(款)艺术表演场所(项):反映文化及其他部门主管的剧场(院)的支出。

17.文化体育与传媒支出(类)文化(款)艺术表演团体(项):反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出

18.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项):反映举办大型文化艺术活动的支出。

19.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

20.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

21.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化市场管理(项):反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

22.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

23.文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出。

24.文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

26.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款) 文化产业发展专项支出(项):反映支持文化产业发展专项支出。

27.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

29.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

30.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

31.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

    33.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

 

         附件:湖州市文化广电新闻出版局(汇总)公开表

 


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